lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020004
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 24.538.995/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME O ADITIVO DO PROCESSO DE Nº 2021.11.04.1 E CONTRATO DE Nº 2021.12.03.1, CUJO O CONTROLE FICARA DA CARGO DA PROPRIA SECRETARIA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02010073.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2023 10864 2023 9.682,30
08/02/2023 10352 2023 4.578,58
04/04/2023 11664 2023 644,28
Quantidade: 3 Valor total: 14.905,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2023 09020074 2023 4.578,58
09/02/2023 09020096 2023 9.682,30
04/04/2023 04040038 2023 644,28
Quantidade: 3 Valor total: 14.905,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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