lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 234.548.834,26
Total liquidado R$ 152.803.338,58
Total pago R$ 152.099.546,82
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6413 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/09/2026 - 15:20:47
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 19060245 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
INSS SEGURADOS
9.667,60 0,00 0,00
EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2026
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BENEDITO-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PA [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 19060226 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
2.690,24 0,00 0,00
EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
GILBERTO MENEZES ROLIM
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL URBANO COM ÁREA DE 55 M2 QUADRADO), A SER DESTINADO A PASSAGEM DE REDE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO JUREMAL NESTE MUNICIPIO, [...]
6.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2026
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL RURAL COM ÁREA DE 88 M2 QUADRADO), A SER DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA E ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 19060232 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
INSS SEGURADOS
4.566,77 0,00 0,00
EMPENHO: 19060197 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº310 E NOTA FISCAL DE Nº311, EMPRESA REAL SERVIÇOS EIRELI
8.546,46 0,00 0,00
EMPENHO: 19060017 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
2.363,20 2.363,20 2.363,20
EMPENHO: 19060016 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
2.299,90 2.299,90 2.299,90
EMPENHO: 19060015 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
685,75 685,75 685,75
EMPENHO: 19060013 - DATA: 19/06/2026
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ DOS IDOSOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO NO FORRÓ DO CSU, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIM [...]
9.600,00 9.600,00 9.600,00
EMPENHO: 19060012 - DATA: 19/06/2026
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
12.500,00 12.500,00 12.500,00
EMPENHO: 19060010 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
1.814,60 1.814,60 1.814,60
EMPENHO: 19060009 - DATA: 19/06/2026
J.P LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ DOS IDOSOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO NO FORRÓ DO CSU, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIM [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 19060243 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS
8.457,24 0,00 0,00
EMPENHO: 19060034 - DATA: 19/06/2026
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
55,80 55,80 55,80
EMPENHO: 19060033 - DATA: 19/06/2026
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
153,45 153,45 153,45
EMPENHO: 19060032 - DATA: 19/06/2026
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSPITAL GE [...]
270,00 270,00 270,00
EMPENHO: 19060210 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE.
36.813,43 0,00 0,00
EMPENHO: 19060204 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE.
1.160,04 0,00 0,00
EMPENHO: 19060201 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO COMO PONTO DE APOIO DA LOCALIDADE CACHOEIRA DANTA [...]
2.673,66 0,00 0,00
EMPENHO: 19060200 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETORES PSF, SAUDE BUCAL, VIGILANCIA SANITARIA, ACS, INCENTIVO SAÚDE E ENDEMIAS N [...]
79.845,41 0,00 0,00
EMPENHO: 19060199 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR PISO DE ENFERMAGEM NESTE MUNIICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚ [...]
4.848,49 0,00 0,00
EMPENHO: 19060193 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00
EMPENHO: 19060192 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00
EMPENHO: 19060191 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
469.302,89 0,00 0,00
EMPENHO: 19060189 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00
EMPENHO: 19060182 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00
EMPENHO: 19060181 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00
EMPENHO: 19060180 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
501.794,09 0,00 0,00

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