lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090007
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 3.778,00
Fornecedor: DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA
CNPJ do fornecedor: 34.440.014/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO SARS-COV2 ? COVID ? 19, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS QUE ATENDEM AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2020 217 2020 3.778,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.778,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/10/2020 26100003 2020 3.778,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.778,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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