| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
23040014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VAR [...]
|
PAGO |
2.259,72 |
|
| 19/05/2026 |
23040014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.259,72 |
|
| 19/05/2026 |
23040013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID DE PLACA SBJ1D75,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZ [...]
|
PAGO |
814,32 |
|
| 19/05/2026 |
23040013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID DE PLACA SBJ1D75,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
814,32 |
|
| 19/05/2026 |
23040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 19/05/2026 |
23040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.683,30 |
|
| 19/05/2026 |
10040011
ISABELE PEREIRA MOREIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA E KITS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA M [...]
|
PAGO |
60.325,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040011
ISABELE PEREIRA MOREIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA E KITS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, A [...]
|
LIQUIDADO |
60.325,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040009
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA CULMINANCIA DA QUARTA EDIÇAO DO PROJETO "UM OLHAR PARA QUEM CUIDA", DESENVOLV [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040009
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EVENTO A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA CULMINANCIA DA QUARTA EDIÇAO DO PROJETO "UM OLHAR PARA QUEM CUIDA", DESENVOLVIDO DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040007
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DE MAES E PAIS ATIPICOS, QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026 [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040007
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EVENTO A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DE MAES E PAIS ATIPICOS, QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050042
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
36.325,49 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
|
PAGO |
4.419,90 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA A [...]
|
PAGO |
10.947,30 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
|
PAGO |
12.783,49 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
|
PAGO |
5.331,81 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAR NAS EDIFICAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
10.947,30 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAR NAS EDIFICAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
5.331,81 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAR NAS EDIFICAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.783,49 |
|
| 19/05/2026 |
03030007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAR NAS EDIFICAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
4.419,90 |
|
| 19/05/2026 |
03030006
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
|
PAGO |
16.695,67 |
|
| 19/05/2026 |
03030006
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAR NAS EDIFICAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
16.695,67 |
|
| 19/05/2026 |
02010072
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040122
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
3.315,35 |
|
| 18/05/2026 |
05050005
ANTONIO SERGIO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026,SOB O TEMA N [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
05050004
ANTONIO ADRIANO VIEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026,SOB O TEMA N [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
05050003
JOSE ROBERTO PAULINO DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026,SOB O TEMA N [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
3.496,09 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
992,58 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 15/05/2026 |
30040003
PAULO NAILSON FEITOSA SANCHO
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM, REF [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040002
MARIA LUIZA SATIRO DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTARIA PELOS MUNICIPIO", PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTA [...]
|
PAGO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
27040001
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO FOGÃO COOKTOP, A SER DESTINADO A TENFDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAAIS CIDADÃO, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 15/05/2026 |
24030007
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ GONÇALVES, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO ?MAIS CIDADÃO? DA GAB [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO JOSE BEZERRA DE MENEZES,PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A ESTE CENTRO,EM CUMPRIMENTO AO ECA ART 95.,CONFORME PORTARIA DE Nº2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE CARIUS-CE,PARA REALIZAR ATENDIMENTO REFERENTE AS CRIANÇAS: M.I.A.O D/N 22/12/2025 E S.A.C D/N 27/03/2024,CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20020021
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040008
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A ADOLE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040007
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A AD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 2 [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 2 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULIN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010004
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊN [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010004
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010003
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010003
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010002
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - E [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010002
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010001
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TER [...]
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PAGO |
2.990,00 |
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| 15/05/2026 |
14010001
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
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LIQUIDADO |
2.990,00 |
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