Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/06/2025 |
27050006
KARINA PEREIRA SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA BRITO, P [...]
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PAGO |
270,00 |
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13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LUCAS DA SILVA SANTOS, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAUNY ALVES DE OLIVEIRA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BRYAN DE SOUSA DA SILVA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARLUCIA FELIX CORREIA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
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13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
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13/06/2025 |
19050015
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
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LIQUIDADO |
6.702,00 |
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13/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA L [...]
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LIQUIDADO |
270,00 |
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13/06/2025 |
12060004
JEANE DE SOUSA MENEZES
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA, EM FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, AT [...]
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LIQUIDADO |
270,00 |
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13/06/2025 |
11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
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PAGO |
540,00 |
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13/06/2025 |
11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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13/06/2025 |
11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
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13/06/2025 |
11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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13/06/2025 |
11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
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13/06/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊ [...]
|
PAGO |
3.207,67 |
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13/06/2025 |
05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
13/06/2025 |
05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
13/06/2025 |
05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
13/06/2025 |
05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
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13/06/2025 |
05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
878,57 |
|
13/06/2025 |
02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEIT [...]
|
PAGO |
984,31 |
|
13/06/2025 |
02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZ [...]
|
LIQUIDADO |
984,31 |
|
13/06/2025 |
02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO PEREIRA DE SOUSA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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13/06/2025 |
02050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
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13/06/2025 |
02050096
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
19.977,71 |
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13/06/2025 |
02050017
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
820,00 |
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13/06/2025 |
02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
3.729,57 |
|
13/06/2025 |
02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
3.485,15 |
|
13/06/2025 |
02010343
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA AL [...]
|
PAGO |
329,91 |
|
13/06/2025 |
02010325
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº01/2021. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO E A PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE-CE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.028,20 |
|
13/06/2025 |
02010269
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
13/06/2025 |
02010267
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.389,25 |
|
13/06/2025 |
02010267
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
13/06/2025 |
02010235
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.401,07 |
|
13/06/2025 |
02010220
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
13/06/2025 |
02010219
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
13/06/2025 |
02010217
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
13/06/2025 |
02010215
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
13/06/2025 |
02010214
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
13/06/2025 |
02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE.DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
138,28 |
|
13/06/2025 |
01040116
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CAPS, VISAND [...]
|
PAGO |
8.990,00 |
|
13/06/2025 |
01040055
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA OU INTOLERÂNCIA, CAS [...]
|
PAGO |
8.590,40 |
|
12/06/2025 |
30050003
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RAFAELLA VICTORIA DA SILVA CARNEIRO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
29050003
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARITICIPAREM DO ENCONTRO REG [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
29010005
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL EM DEFESA DOS ANIMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
12/06/2025 |
28050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALERRANDRO PEREIRA DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AV [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
27050004
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO D [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
26050028
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR O MENOR L.L.S D/N 26/01/2015 NA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
23050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UMA FAMILIA DE VARZEA ALEGRE/CE PARA A CIDADE DE SALITRE/CE,CONFORME PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
12/06/2025 |
22050012
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO GABRIEL GONÇALVES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
20050011
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA LINE MARCOS DOS SANTOS A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE A [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
19050014
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR BENJAMIM FEITOSA MOURA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
12/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA L [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
12/06/2025 |
12060005
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA, EM FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, AT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
12/06/2025 |
12060005
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA, EM FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, AT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
12/06/2025 |
12060004
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA, EM FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, AT [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
12/06/2025 |
12060003
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REPLANILHAMNETO DOS SE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
12/06/2025 |
12060003
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REPLANILHAMNETO DOS SE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|