lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070086
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022,02,17,1 TP E CONTRATO DE Nº2022,03,11,5,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02050008

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/08/2022 2520 2022 1.137,45
16/08/2022 2532 2022 1.042,00
16/08/2022 2533 2022 1.000,00
17/08/2022 2551 2022 882,50
24/08/2022 2572 2022 4.599,45
24/08/2022 2567 2022 723,20
24/08/2022 2571 2022 500,00
02/09/2022 2596 2022 4.071,80
02/09/2022 2594 2022 513,00
16/09/2022 2631 2022 432,00
19/09/2022 2645 2022 1.044,30
22/09/2022 2659 2022 1.989,80
03/10/2022 2678 2022 5.118,40
04/10/2022 2697 2022 513,00
04/10/2022 2698 2022 513,00
29/11/2022 2746 2022 5.229,90
Quantidade: 16 Valor total: 29.309,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/08/2022 26080020 2022 500,00
26/08/2022 26080019 2022 723,20
24/08/2022 24080030 2022 4.599,45
18/08/2022 18080037 2022 1.042,00
18/08/2022 18080036 2022 882,50
18/08/2022 18080038 2022 1.000,00
09/08/2022 09080007 2022 1.137,45
05/09/2022 05090012 2022 513,00
05/09/2022 05090013 2022 4.071,80
16/09/2022 16090035 2022 432,00
20/09/2022 20090014 2022 1.044,30
23/09/2022 23090001 2022 1.989,80
05/10/2022 05100003 2022 513,00
05/10/2022 05100004 2022 513,00
03/10/2022 03100012 2022 5.118,40
29/11/2022 29110012 2022 5.229,90
Quantidade: 16 Valor total: 29.309,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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