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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 238.752.534,08
Total liquidado R$ 156.774.154,75
Total pago R$ 156.023.160,73
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20634 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/10/2026 - 08:12:22
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/07/2026 01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
PAGO 2.079,99
07/07/2026 01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
PAGO 2.079,99
07/07/2026 01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
LIQUIDADO 2.079,99
07/07/2026 01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
LIQUIDADO 2.079,99
07/07/2026 01040104
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
LIQUIDADO 3.500,00
07/07/2026 01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
PAGO 12.880,50
07/07/2026 01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE . COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
PAGO 4.225,99
07/07/2026 01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
LIQUIDADO 12.880,50
07/07/2026 01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
LIQUIDADO 4.225,99
07/07/2026 01040093
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
PAGO 12.500,00
07/07/2026 01040093
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
LIQUIDADO 12.500,00
07/07/2026 01040077
L. H. F. DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
PAGO 68.224,13
07/07/2026 01040077
L. H. F. DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
LIQUIDADO 68.224,13
07/07/2026 01040068
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
LIQUIDADO 3.889,68
07/07/2026 01040068
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
LIQUIDADO 16.134,47
07/07/2026 01040042
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 12.485,82
07/07/2026 01040042
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIME [...]
LIQUIDADO 12.485,82
06/07/2026 26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
06/07/2026 06070013
G C DA SILVA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
EMPENHADO 2.664,00
06/07/2026 06070012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU-0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICIL [...]
EMPENHADO 4.929,00
06/07/2026 06070011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU-0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICIL [...]
EMPENHADO 14.635,41
06/07/2026 06070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - [...]
EMPENHADO 2.092,50
06/07/2026 06070009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TF [...]
EMPENHADO 4.027,83
06/07/2026 06070008
L. E. C. CUNHA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS Á DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
EMPENHADO 5.088,60
06/07/2026 06070007
L. E. C. CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS Á DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
EMPENHADO 5.616,80
06/07/2026 06070006
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE ? [...]
EMPENHADO 1.028,50
06/07/2026 06070005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
EMPENHADO 2.911,50
06/07/2026 06070004
MARCELO LIMA DA COSTA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA AALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2026.07 [...]
EMPENHADO 840,50
06/07/2026 06070003
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM EVENTOS ESPORTIVOS DO MEENTING DE VOLEI DE PRAIA 2026, PO [...]
EMPENHADO 2.200,00
06/07/2026 06070001
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O PRESENTE CONVÊNIO OBJETIVA O REPASSE À CONVENENTE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE QUAISQUER AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, TRANSFE [...]
EMPENHADO 500.027,00
06/07/2026 04050218
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTI [...]
PAGO 41.390,00
06/07/2026 04050218
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 41.390,00
06/07/2026 04050200
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 223.839,86
06/07/2026 04050174
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050173
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
06/07/2026 04050172
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050171
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050170
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050170
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
06/07/2026 04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 554,46
06/07/2026 04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
PAGO 292,15
06/07/2026 04050168
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 2.874,38
06/07/2026 04050167
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
06/07/2026 04050166
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
06/07/2026 04050157
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
PAGO 369,64
06/07/2026 04050138
BANCO DO BRASIL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS NE [...]
PAGO 13,27
06/07/2026 04050138
BANCO DO BRASIL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
LIQUIDADO 13,27
06/07/2026 04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGO 13,00
06/07/2026 04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LIQUIDADO 13,00
06/07/2026 04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050121
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO. FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050120
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050119
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO. FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050118
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 184,82
06/07/2026 04050117
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
PAGO 369,64
06/07/2026 04050088
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 247, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SE [...]
PAGO 1.457,95

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