| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
2.079,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
2.079,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.079,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040106
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.079,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040104
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 07/07/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
12.880,50 |
|
| 07/07/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE . COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.225,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
12.880,50 |
|
| 07/07/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.225,99 |
|
| 07/07/2026 |
01040093
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 07/07/2026 |
01040093
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 07/07/2026 |
01040077
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 07/07/2026 |
01040077
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
68.224,13 |
|
| 07/07/2026 |
01040068
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
|
LIQUIDADO |
3.889,68 |
|
| 07/07/2026 |
01040068
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
|
LIQUIDADO |
16.134,47 |
|
| 07/07/2026 |
01040042
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
12.485,82 |
|
| 07/07/2026 |
01040042
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIME [...]
|
LIQUIDADO |
12.485,82 |
|
| 06/07/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070013
G C DA SILVA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.664,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU-0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICIL [...]
|
EMPENHADO |
4.929,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU-0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICIL [...]
|
EMPENHADO |
14.635,41 |
|
| 06/07/2026 |
06070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - [...]
|
EMPENHADO |
2.092,50 |
|
| 06/07/2026 |
06070009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TF [...]
|
EMPENHADO |
4.027,83 |
|
| 06/07/2026 |
06070008
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS Á DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.088,60 |
|
| 06/07/2026 |
06070007
L. E. C. CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS Á DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.616,80 |
|
| 06/07/2026 |
06070006
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE ? [...]
|
EMPENHADO |
1.028,50 |
|
| 06/07/2026 |
06070005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.911,50 |
|
| 06/07/2026 |
06070004
MARCELO LIMA DA COSTA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA AALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2026.07 [...]
|
EMPENHADO |
840,50 |
|
| 06/07/2026 |
06070003
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM EVENTOS ESPORTIVOS DO MEENTING DE VOLEI DE PRAIA 2026, PO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070001
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O PRESENTE CONVÊNIO OBJETIVA O REPASSE À CONVENENTE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE QUAISQUER AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, TRANSFE [...]
|
EMPENHADO |
500.027,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050218
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTI [...]
|
PAGO |
41.390,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050218
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
41.390,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050200
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
223.839,86 |
|
| 06/07/2026 |
04050174
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050173
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 06/07/2026 |
04050172
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050171
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050170
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050170
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 06/07/2026 |
04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
554,46 |
|
| 06/07/2026 |
04050169
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 06/07/2026 |
04050168
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
2.874,38 |
|
| 06/07/2026 |
04050167
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 06/07/2026 |
04050166
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 06/07/2026 |
04050157
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 06/07/2026 |
04050138
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS NE [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 06/07/2026 |
04050138
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 06/07/2026 |
04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050121
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO. FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050120
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050119
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO. FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050118
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050117
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 06/07/2026 |
04050088
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 247, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SE [...]
|
PAGO |
1.457,95 |
|