lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Governo Municipal de Várzea Alegre

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10861 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/06/2025 - 12:50:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/06/2025 16060002
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
EMPENHADO 9.440,00
16/06/2025 16060001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
EMPENHADO 2.360,00
16/06/2025 02060032
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
LIQUIDADO 4.000,00
16/06/2025 02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DU [...]
LIQUIDADO 103,03
13/06/2025 29010005
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL E [...]
PAGO 1.500,00
13/06/2025 28050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA V EDIÇAO DO PROJETO: "EI, MAE ESCUTA O MEU RECADOS", QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MA [...]
PAGO 8.000,00
13/06/2025 28050003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA V EDIÇAO DO PROJETO: "EI, MAE ESCUTA O MEU RECADOS", QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MAI [...]
PAGO 6.105,00
13/06/2025 27050006
KARINA PEREIRA SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA BRITO, P [...]
PAGO 270,00
13/06/2025 22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JACKELINE FERREIRA GONÇALVES, P [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA IORRANA KAUANNY LIMA DE A [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA BEZERRA DE SOUSA, PARA REA [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LUCAS DA SILVA SANTOS, PA [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARLUCIA FELIX CORREIA, PARA R [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BRYAN DE SOUSA DA SILVA, PARA R [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAUNY ALVES DE OLIVEIRA, PARA R [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 21050004
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS COM A IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA ITINERANTE "GOVERNO PERTO DO POVO" VISANDO PROMOVER A DIVULGAÇÃO, IDEN [...]
PAGO 5.432,00
13/06/2025 20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
PAGO 1.480,00
13/06/2025 20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
PAGO 1.480,00
13/06/2025 19050015
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
LIQUIDADO 6.702,00
13/06/2025 13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
LIQUIDADO 70,00
13/06/2025 13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
EMPENHADO 70,00
13/06/2025 12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA L [...]
LIQUIDADO 270,00
13/06/2025 12050036
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES, INCLUINDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E TAMPÃO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSI [...]
PAGO 26.574,00
13/06/2025 11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
PAGO 540,00
13/06/2025 11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
PAGO 1.200,00
13/06/2025 11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
PAGO 800,00
13/06/2025 11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
PAGO 1.200,00
13/06/2025 11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
PAGO 800,00
13/06/2025 09050009
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS DESTINADO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVA E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO COME [...]
PAGO 800,00
13/06/2025 09050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO CO [...]
PAGO 5.600,00
13/06/2025 09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO ZACARIAS, PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ERISVANYA DE ARAUJO LEAND [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊ [...]
PAGO 3.207,67
13/06/2025 05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
PAGO 1.460,23
13/06/2025 05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
LIQUIDADO 1.460,23
13/06/2025 05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
PAGO 1.460,23
13/06/2025 05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
LIQUIDADO 1.460,23
13/06/2025 05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
PAGO 1.460,23
13/06/2025 05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
LIQUIDADO 1.460,23
13/06/2025 05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
PAGO 1.460,23
13/06/2025 05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
LIQUIDADO 1.460,23
13/06/2025 05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
PAGO 878,57
13/06/2025 05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
LIQUIDADO 878,57
13/06/2025 03020102
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE [...]
PAGO 3.315,00
13/06/2025 02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEIT [...]
PAGO 984,31
13/06/2025 02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZ [...]
LIQUIDADO 984,31
13/06/2025 02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO PEREIRA DE SOUSA, PARA R [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 02050137
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
PAGO 8.086,53
13/06/2025 02050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02050096
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 19.977,71
13/06/2025 02050089
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 561,21
13/06/2025 02050076
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 795,30
13/06/2025 02050017
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
PAGO 820,00
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUN [...]
PAGO 3.729,57
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUN [...]
PAGO 3.485,15
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
LIQUIDADO 3.729,57
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
LIQUIDADO 3.485,15
13/06/2025 02010343
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA AL [...]
PAGO 329,91
13/06/2025 02010325
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº01/2021. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO E A PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE-CE, JUNTO [...]
LIQUIDADO 3.028,20
13/06/2025 02010292
ROYAL SERVICE LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
PAGO 1.260,00

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