Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
04/06/2025 |
04060003
CICERO ARTHUR PAULINO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA PEC NORDESTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LOCALIZAD [...]
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LIQUIDADO |
270,00 |
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04/06/2025 |
04060003
CICERO ARTHUR PAULINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA PEC NORDESTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LOCALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
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04/06/2025 |
04060002
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 12 DE JUMHO D [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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04/06/2025 |
04060002
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 12 DE JUMHO D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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04/06/2025 |
04060001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA NºOSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA NºOSJ-0760 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO [...]
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EMPENHADO |
2.844,57 |
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04/06/2025 |
03060006
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM D [...]
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LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
04/06/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
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04/06/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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04/06/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
68.224,13 |
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04/06/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
125,80 |
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04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
1.851,08 |
|
04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.851,08 |
|
04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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04/06/2025 |
03020092
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
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PAGO |
350,00 |
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04/06/2025 |
03020077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.799,60 |
|
04/06/2025 |
03020077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.799,60 |
|
04/06/2025 |
02060103
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
0,03 |
|
04/06/2025 |
02060070
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
8.086,00 |
|
04/06/2025 |
02060070
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
8.086,00 |
|
04/06/2025 |
02060007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
149,15 |
|
04/06/2025 |
02060007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
149,15 |
|
04/06/2025 |
02060004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
04/06/2025 |
02060003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
04/06/2025 |
02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
04/06/2025 |
02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
04/06/2025 |
02050120
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
53.452,00 |
|
04/06/2025 |
02050120
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
53.452,00 |
|
04/06/2025 |
02050119
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
386,40 |
|
04/06/2025 |
02050119
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
386,40 |
|
04/06/2025 |
02050118
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUN [...]
|
PAGO |
87.124,40 |
|
04/06/2025 |
02050118
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
87.124,40 |
|
04/06/2025 |
02050117
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
3.148,28 |
|
04/06/2025 |
02050116
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
5.796,00 |
|
04/06/2025 |
02050091
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
49,17 |
|
04/06/2025 |
02050080
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, ESTAD [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
04/06/2025 |
02050071
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
04/06/2025 |
02050069
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
04/06/2025 |
02050063
FRANCISCA MÁRCIA SÁTIRO FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ACOMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APO [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
04/06/2025 |
02050060
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
04/06/2025 |
02050060
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
04/06/2025 |
02050055
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CONTROLAD [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
04/06/2025 |
02050054
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
04/06/2025 |
02050050
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A P [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
04/06/2025 |
02050049
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO GABINETE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
04/06/2025 |
02050039
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
401,25 |
|
04/06/2025 |
02050027
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
PAGO |
4.028,65 |
|
04/06/2025 |
02050026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
4.024,65 |
|
04/06/2025 |
02050025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.035,65 |
|
04/06/2025 |
02050024
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.018,05 |
|
04/06/2025 |
02050023
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
4.298,20 |
|
04/06/2025 |
02040017
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VÁRZEA ALEGRE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
10.536,00 |
|
04/06/2025 |
02040017
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VÁRZEA ALEGRE, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
9.221,00 |
|
04/06/2025 |
02040017
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VÁRZEA ALEGRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
9.221,00 |
|
04/06/2025 |
02040017
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VÁRZEA ALEGRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
10.536,00 |
|
04/06/2025 |
02010348
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
04/06/2025 |
02010296
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
289,80 |
|
04/06/2025 |
02010248
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE [...]
|
PAGO |
34.686,76 |
|
04/06/2025 |
02010247
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
369,64 |
|
04/06/2025 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE [...]
|
PAGO |
13.143,65 |
|