lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010019
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.012 - PARC. DE DÉBITOS DO INSS, FGTS, PASEP E DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2024 2024 12.841,92
15/01/2024 2024 8.463,03
09/02/2024 2024 25.966,51
09/02/2024 2024 5.870,36
20/03/2024 2024 28.260,08
17/04/2024 2024 5.326,88
17/04/2024 2024 1.524,86
17/04/2024 2024 2.363,48
Quantidade: 8 Valor total: 90.617,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2024 15010097 2024 12.841,92
15/01/2024 15010098 2024 8.463,03
09/02/2024 09020132 2024 25.966,51
09/02/2024 09020133 2024 5.870,36
20/03/2024 20030038 2024 28.260,08
18/04/2024 18040128 2024 5.326,68
18/04/2024 18040132 2024 1.524,86
18/04/2024 18040134 2024 2.363,48
Quantidade: 8 Valor total: 90.616,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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