lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010177
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 32.332,95
Fornecedor: A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERV. DE TRANSP. EIRELI
CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2020.02.28.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO HEMODIÁLISE NA CIDADE DO CRAJUBAR/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 2020.02.28.1, CONTRATO DE N° 2020.04.08.4.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2024 275 2024 10.777,65
06/03/2024 281 2024 10.777,65
03/04/2024 286 2024 10.777,65
Quantidade: 3 Valor total: 32.332,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020008 2024 10.777,65
07/03/2024 07030031 2024 10.777,65
04/04/2024 04040046 2024 10.777,65
Quantidade: 3 Valor total: 32.332,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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