lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010234 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010234
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.5

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 4438 2024 1.311,80
28/02/2024 4489 2024 3.491,40
15/03/2024 4567 2024 750,00
15/03/2024 4568 2024 625,00
02/04/2024 4595 2024 2.010,00
12/04/2024 4617 2024 1.811,80
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020038 2024 1.311,80
29/02/2024 29020044 2024 3.491,40
18/03/2024 18030007 2024 750,00
18/03/2024 18030008 2024 625,00
08/04/2024 08040062 2024 2.010,00
16/04/2024 16040004 2024 1.811,80
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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