Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/04/2025 |
03040008
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
23/04/2025 |
03040007
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
23/04/2025 |
03040007
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
23/04/2025 |
03040006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
23/04/2025 |
03040006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
23/04/2025 |
03040005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
23/04/2025 |
03040005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.582,92 |
|
23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.561,82 |
|
23/04/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
2.614,10 |
|
23/04/2025 |
03020099
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
|
LIQUIDADO |
9.350,00 |
|
23/04/2025 |
02010324
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERNETE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
49.015,93 |
|
23/04/2025 |
02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
2.186,70 |
|
23/04/2025 |
02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.186,70 |
|
23/04/2025 |
02010299
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
8.166,00 |
|
23/04/2025 |
02010248
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - C [...]
|
PAGO |
33.749,28 |
|
23/04/2025 |
02010189
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, POR INTERMEDIO DA [...]
|
PAGO |
43,71 |
|
23/04/2025 |
02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTOREFERENTE A ART DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL NO VALOR DE R$ 1400,00/MÊS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA I [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
23/04/2025 |
02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
23/04/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
782,76 |
|
23/04/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.603,52 |
|
23/04/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP 04/ [...]
|
PAGO |
2.404,16 |
|
23/04/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP04/2 [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
23/04/2025 |
02010048
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDE VARZEA ALEGRE/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
586,56 |
|
23/04/2025 |
02010007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
43,71 |
|
23/04/2025 |
02010006
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.153,10 |
|
23/04/2025 |
02010006
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.634,90 |
|
23/04/2025 |
02010006
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,00 |
|
23/04/2025 |
02010006
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
791,20 |
|
23/04/2025 |
01040024
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTE AS TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROCESSO SIMPLIFICADO Nº02/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
23/04/2025 |
01040016
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.720,96 |
|
23/04/2025 |
01040015
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.578,97 |
|
23/04/2025 |
01040014
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.578,97 |
|
23/04/2025 |
01040006
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA ORN-4733, PALIO ADVENTURE DE PLACA OCS-8798, GOL DE PLACA OSJ-0670, GOL DE PLACA OSJ-0760 E KWID DE PLACA [...]
|
PAGO |
1.052,61 |
|
22/04/2025 |
22040013
SAULO MEDEIROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB CEARA, REFERENTE Á REGIAO CARIRI2 [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
22/04/2025 |
22040013
SAULO MEDEIROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB CEARA, REFERENTE Á REGIAO CARIRI2 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
22/04/2025 |
22040012
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB CEARA, REFERENTE Á REGIAO CARIRI2 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
22/04/2025 |
22040012
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB CEARA, REFERENTE Á REGIAO CARIRI2 [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
22/04/2025 |
22040011
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
22/04/2025 |
22040011
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
22/04/2025 |
22040010
MARCELO LIMA DA COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
EMPENHADO |
37.386,85 |
|
22/04/2025 |
22040009
L.D.G DA SILVA VARIEDADES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
EMPENHADO |
3.393,45 |
|
22/04/2025 |
22040008
L.D.G DA SILVA VARIEDADES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.354,82 |
|
22/04/2025 |
22040007
MARCELO LIMA DA COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
EMPENHADO |
10.656,07 |
|
22/04/2025 |
22040006
L.D.G DA SILVA VARIEDADES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME LICITAÇAO Nº2025.03.07.1, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.648,40 |
|
22/04/2025 |
22040005
MARCELO LIMA DA COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME LICITAÇAO Nº2025. [...]
|
EMPENHADO |
14.730,29 |
|
22/04/2025 |
22040004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESÃO DE DUAS DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZE ALEGRE/CE, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL À BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 E 25 DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES N [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
22/04/2025 |
22040004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESÃO DE DUAS DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZE ALEGRE/CE, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL À BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 E 25 DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES N [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
22/04/2025 |
22040003
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESÃO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZE ALEGRE/CE, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL À BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 E 25 DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
22/04/2025 |
22040003
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESÃO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZE ALEGRE/CE, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL À BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 E 25 DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CON [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
22/04/2025 |
22040002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A ER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DO ETOR, CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
1.223,00 |
|
22/04/2025 |
22040001
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SETOR, CONFORME A ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
22/04/2025 |
12030012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
22/04/2025 |
03030006
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
30.259,69 |
|
22/04/2025 |
01040045
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
12.242,02 |
|
22/04/2025 |
01040045
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES [...]
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LIQUIDADO |
30.703,50 |
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17/04/2025 |
08040005
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE AN [...]
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PAGO |
21.450,00 |
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