lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Governo Municipal de Várzea Alegre

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 199.861.953,74

Total liquidado

R$ 127.329.478,70

Total pago

R$ 125.433.579,05

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16331 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/08/2026 - 15:10:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/06/2026 01040092
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 19.250,00
15/06/2026 01040092
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
LIQUIDADO 19.250,00
15/06/2026 01040090
VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE T
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
PAGO 24.583,33
15/06/2026 01040090
VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE T
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 24.583,33
15/06/2026 01040077
L. H. F. DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
PAGO 68.224,13
15/06/2026 01040077
L. H. F. DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
LIQUIDADO 68.224,13
12/06/2026 26050002
E. A. PIANCO LOCAÇÕES E SERVIÇO (ME)
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D?ÁGUA) EM RESIDÊNCIAS, COMPRE [...]
PAGO 3.750,00
12/06/2026 26050002
E. A. PIANCO LOCAÇÕES E SERVIÇO (ME)
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D?ÁGUA) EM RESIDÊNCIAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA PRÉV [...]
LIQUIDADO 3.750,00
12/06/2026 12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
PAGO 10.583,33
12/06/2026 12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
LIQUIDADO 10.583,33
12/06/2026 12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
EMPENHADO 10.583,33
12/06/2026 12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
PAGO 83.445,93
12/06/2026 12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
LIQUIDADO 83.445,93
12/06/2026 12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
EMPENHADO 83.445,93
12/06/2026 12060012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
EMPENHADO 1.898,40
12/06/2026 12060011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA ORN-4733,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,C [...]
EMPENHADO 596,40
12/06/2026 12060010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OCJ-8798,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
EMPENHADO 2.074,80
12/06/2026 12060009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OCS-8798,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
EMPENHADO 2.446,57
12/06/2026 12060008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
EMPENHADO 4.619,40
12/06/2026 12060007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORS/FIESTA DE PLACA ORN-4733,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CO [...]
EMPENHADO 766,49
12/06/2026 12060006
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº 140, RIACHINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
EMPENHADO 4.560,00
12/06/2026 12060005
JOSEFA HILDAIANE ALVES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ADOLESCENTE C.H.L [...]
LIQUIDADO 70,00
12/06/2026 12060005
JOSEFA HILDAIANE ALVES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ADOLESCENTE C.H.L [...]
EMPENHADO 70,00
12/06/2026 12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE [...]
PAGO 800,00
12/06/2026 12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
LIQUIDADO 800,00
12/06/2026 12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
EMPENHADO 800,00
12/06/2026 12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, [...]
PAGO 800,00
12/06/2026 12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
LIQUIDADO 800,00
12/06/2026 12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
EMPENHADO 800,00
12/06/2026 12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENT [...]
PAGO 540,00
12/06/2026 12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO EVENTO DO CEARÁ E [...]
LIQUIDADO 540,00
12/06/2026 12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO EVENTO DO CEARÁ E [...]
EMPENHADO 540,00
12/06/2026 12060001
ANTONIO FERREIRA NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
EMPENHADO 1.200,00
12/06/2026 09060012
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXECELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABORATORIOS DE TIC DOS POLOS DA UNIVER [...]
PAGO 1.200,00
12/06/2026 09060011
DEBORA ESTER MOTA ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EXXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS [...]
PAGO 540,00
12/06/2026 09060010
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABO [...]
PAGO 540,00
12/06/2026 08060015
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MU [...]
PAGO 1.650,00
12/06/2026 08060014
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS [...]
PAGO 1.650,00
12/06/2026 04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
PAGO 6.273,00
12/06/2026 04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PR [...]
LIQUIDADO 6.273,00
12/06/2026 04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 25.378,86
12/06/2026 04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 25.378,86
12/06/2026 04050198
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
LIQUIDADO 1.462,50
12/06/2026 04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
PAGO 3.478,03
12/06/2026 04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 3.478,03
12/06/2026 04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PR [...]
PAGO 12.556,94
12/06/2026 04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
LIQUIDADO 12.556,94
12/06/2026 04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB [...]
PAGO 38.784,00
12/06/2026 04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB ANESTESIA LOCAL, DE [...]
LIQUIDADO 38.784,00
12/06/2026 04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
PAGO 1.200,00
12/06/2026 04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
LIQUIDADO 1.200,00
12/06/2026 04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
PAGO 20.056,26
12/06/2026 04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
LIQUIDADO 20.056,26
12/06/2026 03020079
CICERO BENTO DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO. AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
PAGO 1.200,00
12/06/2026 03020079
CICERO BENTO DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
LIQUIDADO 1.200,00
12/06/2026 02030029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZE [...]
PAGO 3.800,00
12/06/2026 02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ES [...]
PAGO 5.800,00
12/06/2026 02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
LIQUIDADO 5.800,00
12/06/2026 02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
PAGO 1.860,99
12/06/2026 02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 1.860,99

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