| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/06/2026 |
01040092
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 15/06/2026 |
01040092
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 15/06/2026 |
01040090
VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE T
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
24.583,33 |
|
| 15/06/2026 |
01040090
VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE T
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
24.583,33 |
|
| 15/06/2026 |
01040077
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 15/06/2026 |
01040077
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
68.224,13 |
|
| 12/06/2026 |
26050002
E. A. PIANCO LOCAÇÕES E SERVIÇO (ME)
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D?ÁGUA) EM RESIDÊNCIAS, COMPRE [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 12/06/2026 |
26050002
E. A. PIANCO LOCAÇÕES E SERVIÇO (ME)
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D?ÁGUA) EM RESIDÊNCIAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA PRÉV [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
PAGO |
10.583,33 |
|
| 12/06/2026 |
12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
LIQUIDADO |
10.583,33 |
|
| 12/06/2026 |
12060014
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
EMPENHADO |
10.583,33 |
|
| 12/06/2026 |
12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
PAGO |
83.445,93 |
|
| 12/06/2026 |
12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
LIQUIDADO |
83.445,93 |
|
| 12/06/2026 |
12060013
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO ESTADUALREFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº1197463.
|
EMPENHADO |
83.445,93 |
|
| 12/06/2026 |
12060012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.898,40 |
|
| 12/06/2026 |
12060011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA ORN-4733,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,C [...]
|
EMPENHADO |
596,40 |
|
| 12/06/2026 |
12060010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OCJ-8798,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
2.074,80 |
|
| 12/06/2026 |
12060009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OCS-8798,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
2.446,57 |
|
| 12/06/2026 |
12060008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
4.619,40 |
|
| 12/06/2026 |
12060007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORS/FIESTA DE PLACA ORN-4733,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CO [...]
|
EMPENHADO |
766,49 |
|
| 12/06/2026 |
12060006
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº 140, RIACHINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
4.560,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060005
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ADOLESCENTE C.H.L [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060005
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ADOLESCENTE C.H.L [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENT [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO EVENTO DO CEARÁ E [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO EVENTO DO CEARÁ E [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060012
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXECELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABORATORIOS DE TIC DOS POLOS DA UNIVER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060011
DEBORA ESTER MOTA ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EXXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060010
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
08060015
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MU [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2026 |
08060014
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
|
PAGO |
6.273,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.273,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
25.378,86 |
|
| 12/06/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25.378,86 |
|
| 12/06/2026 |
04050198
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,50 |
|
| 12/06/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
3.478,03 |
|
| 12/06/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.478,03 |
|
| 12/06/2026 |
04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PR [...]
|
PAGO |
12.556,94 |
|
| 12/06/2026 |
04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
|
LIQUIDADO |
12.556,94 |
|
| 12/06/2026 |
04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB [...]
|
PAGO |
38.784,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB ANESTESIA LOCAL, DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.784,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
|
PAGO |
20.056,26 |
|
| 12/06/2026 |
04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
|
LIQUIDADO |
20.056,26 |
|
| 12/06/2026 |
03020079
CICERO BENTO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO. AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
03020079
CICERO BENTO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZE [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ES [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.860,99 |
|
| 12/06/2026 |
02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
1.860,99 |
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