lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 240.263.228,36
Total liquidado R$ 162.741.713,05
Total pago R$ 160.378.851,86
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20831 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/10/2026 - 13:37:00
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/08/2026 02070025
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA.
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
LIQUIDADO 4.559,79
14/08/2026 02030039
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM O FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PACIE [...]
PAGO 13.104,00
14/08/2026 02030039
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM O FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 13.104,00
14/08/2026 02010384
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
PAGO 24.376,04
14/08/2026 02010384
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/C [...]
LIQUIDADO 24.376,04
14/08/2026 02010383
ROYAL SERVICE LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
PAGO 1.260,00
14/08/2026 02010292
MARIA LIZIEUX PRIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FIUZA LIMA, Nº 111, BAIRRO PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NÚCLEO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
PAGO 2.824,00
14/08/2026 02010292
MARIA LIZIEUX PRIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FIUZA LIMA, Nº 111, BAIRRO PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NÚCLEO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. C [...]
LIQUIDADO 2.824,00
14/08/2026 02010234
KARINA PEREIRA SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LORRAN JACKSON DA SILVA, PARA R [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 02010185
BANCO DO BRASIL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS F [...]
PAGO 70,44
14/08/2026 02010185
BANCO DO BRASIL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
LIQUIDADO 70,44
14/08/2026 02010056
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 13.483,51
14/08/2026 02010056
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEG [...]
LIQUIDADO 13.483,51
14/08/2026 02010053
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP08/2 [...]
PAGO 2.496,48
14/08/2026 02010053
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP08/2 [...]
PAGO 2.705,10
14/08/2026 02010053
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 2.705,10
14/08/2026 02010053
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 2.496,48
14/08/2026 01070185
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTI [...]
PAGO 29.300,00
14/08/2026 01070185
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
LIQUIDADO 29.300,00
14/08/2026 01070184
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E AFINS, EXAMES [...]
PAGO 49.690,00
14/08/2026 01070184
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E AFINS, EXAMES CARDIOLOGICOS E DE IMA [...]
LIQUIDADO 49.690,00
14/08/2026 01070183
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
PAGO 9.000,00
14/08/2026 01070183
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA [...]
LIQUIDADO 9.000,00
14/08/2026 01070182
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, VISA [...]
PAGO 42.110,00
14/08/2026 01070182
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSID [...]
LIQUIDADO 42.110,00
14/08/2026 01070181
LABORATÓRIO SÃO RAIMUNDO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
PAGO 17.996,24
14/08/2026 01070181
LABORATÓRIO SÃO RAIMUNDO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
LIQUIDADO 17.996,24
14/08/2026 01070180
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREE [...]
PAGO 499,80
14/08/2026 01070180
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
LIQUIDADO 499,80
14/08/2026 01070176
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPRE [...]
PAGO 1.199,60
14/08/2026 01070176
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
LIQUIDADO 1.199,60
14/08/2026 01070164
CERAI CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA RECEBER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E QUE [...]
PAGO 1.800,00
14/08/2026 01070164
CERAI CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA RECEBER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E QUE ESTEJAM EM CRISES, [...]
LIQUIDADO 1.800,00
14/08/2026 01070158
ROYAL SERVICE LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
PAGO 1.260,00
14/08/2026 01070150
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
LIQUIDADO 5.497,80
14/08/2026 01070121
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREEND [...]
PAGO 1.604,40
14/08/2026 01070121
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
LIQUIDADO 1.604,40
14/08/2026 01070111
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROZANA NUNES LIMA, PARA REALIZAR TRAT [...]
PAGO 270,00
14/08/2026 01070111
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANA VITORIA GREGORIO DA SILVA, PARA [...]
PAGO 270,00
14/08/2026 01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REA [...]
PAGO 270,00
14/08/2026 01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E [...]
LIQUIDADO 270,00
14/08/2026 01070109
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROZANA NUNES DE LIMA, PARA REALIZAR [...]
PAGO 270,00
14/08/2026 01070109
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E [...]
LIQUIDADO 270,00
14/08/2026 01070108
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DA SI [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 01070108
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA CLIZELDA SOARES, PARA REA [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 01070095
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À CONSULTORIA TECNOLÓGICA ? INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
PAGO 9.000,00
14/08/2026 01070095
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À CONSULTORIA TECNOLÓGICA ? INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
LIQUIDADO 9.000,00
14/08/2026 01070092
M. S. NETO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNIC [...]
PAGO 3.900,00
14/08/2026 01070092
M. S. NETO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SIOPS ? SISTEMA D [...]
LIQUIDADO 3.900,00
14/08/2026 01070076
KARINA PEREIRA SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO HENRIQUE LOURENÇO PEREIRA [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ALAIDE COSTA CALDAS, PARA REALIZAR T [...]
PAGO 270,00
14/08/2026 01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E [...]
LIQUIDADO 270,00
14/08/2026 01070067
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA R [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 01070067
MARILENE CABRAL DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSEMILSON LEANDRO DA SILVA, PA [...]
PAGO 70,00
14/08/2026 01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE [...]
PAGO 1.173,00
14/08/2026 01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
LIQUIDADO 1.173,00
14/08/2026 01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
LIQUIDADO 1.111,50
14/08/2026 01070040
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE [...]
PAGO 1.008,00
14/08/2026 01070040
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
LIQUIDADO 1.008,00
14/08/2026 01070018
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DE BRINCAR COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E GRUPO PCD NO DIA 09/07/2026,ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN [...]
PAGO 500,00

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