| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
11050002
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE VIAGEM INSTITUCIONAL À FORTALEZA/CE, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PREFEITO FLAVIO FILHO PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
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| 11/05/2026 |
11050002
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE VIAGEM INSTITUCIONAL À FORTALEZA/CE, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR O PREFEITO FLAVIO FILHO PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSESMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ-ALECE COM OS DEPUTADOS DANIEL OLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSESMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ-ALECE COM OS DEPUTADOS DANIEL OLI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
09040002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PLACA OC [...]
|
LIQUIDADO |
32.478,64 |
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| 11/05/2026 |
06050002
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
13.570,00 |
|
| 11/05/2026 |
06050001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
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| 11/05/2026 |
06040002
EXCELENCIA CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAO DE OBRA LT
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA M [...]
|
LIQUIDADO |
405.895,50 |
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| 11/05/2026 |
04050141
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NO QUAL RESTAM ESTABE [...]
|
PAGO |
1.042,41 |
|
| 11/05/2026 |
04050141
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEAR AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NO QUAL RESTAM ESTABELECIDOS OS [...]
|
LIQUIDADO |
1.042,41 |
|
| 11/05/2026 |
03030018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁR [...]
|
PAGO |
198.154,18 |
|
| 11/05/2026 |
03020071
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NO QUAL RESTAM ESTABE [...]
|
PAGO |
22.740,67 |
|
| 11/05/2026 |
03020071
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEAR AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NO QUAL RESTAM ESTABELECIDOS OS [...]
|
LIQUIDADO |
22.740,67 |
|
| 11/05/2026 |
02010259
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010258
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.389,25 |
|
| 11/05/2026 |
02010258
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 11/05/2026 |
02010258
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.389,25 |
|
| 11/05/2026 |
02010258
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 11/05/2026 |
02010248
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010247
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 11/05/2026 |
02010246
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010242
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010241
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010241
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010241
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010241
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/05/2026 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, POR INTERMEDIO [...]
|
PAGO |
149,96 |
|
| 11/05/2026 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, POR INTERMEDIO [...]
|
PAGO |
57,94 |
|
| 11/05/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,68 |
|
| 11/05/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,68 |
|
| 11/05/2026 |
02010122
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 11/05/2026 |
02010102
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 11/05/2026 |
02010062
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDE VARZEA ALEGRE/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
493,28 |
|
| 11/05/2026 |
02010061
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE.DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
385,38 |
|
| 11/05/2026 |
02010048
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010047
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 11/05/2026 |
02010046
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 11/05/2026 |
02010044
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 11/05/2026 |
02010033
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
02010004
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
2.734,41 |
|
| 11/05/2026 |
01040120
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
2.883,13 |
|
| 11/05/2026 |
01040098
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
7.094,42 |
|
| 08/05/2026 |
30010008
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 08/05/2026 |
26010033
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
26010033
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
26010032
ROYAL SERVICE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SE [...]
|
PAGO |
36.272,72 |
|
| 08/05/2026 |
26010031
VLC LOCAÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE T
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
16.250,00 |
|
| 08/05/2026 |
24020005
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
LIQUIDADO |
39.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2026 |
18030012
SOLUTIONTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE SITUACIONAL DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS E-SUS - PEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA A [...]
|
PAGO |
1.949,99 |
|
| 08/05/2026 |
09030021
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAÚDE PUBLICA COM FOCO DA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA AREOPORTO DE FORTALEZA/CE, O MESMO VAI PART [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA AREOPORTO DE FORTALEZA/CE, O MESMO VAI PART [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050010
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA PEGAR NO AREOPORTO DE FORTALEZA/CE, ONDE O [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050010
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA PEGAR NO AREOPORTO DE FORTALEZA/CE, ONDE O [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK-4F01, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
EMPENHADO |
190,65 |
|
| 08/05/2026 |
08050008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK-4F01, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO [...]
|
EMPENHADO |
300,39 |
|