| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
01070109
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 02/10/2025 |
01070108
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 02/10/2025 |
01070107
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 02/10/2025 |
01070106
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
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LIQUIDADO |
1.605,80 |
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| 02/10/2025 |
01070105
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 02/10/2025 |
01070100
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/10/2025 |
01070098
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 02/10/2025 |
01070097
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 02/10/2025 |
01070068
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, EM AMBIENTE EM NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS [...]
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LIQUIDADO |
3.899,00 |
|
| 02/10/2025 |
01070060
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA COM AP [...]
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LIQUIDADO |
3.315,00 |
|
| 02/10/2025 |
01070057
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MONITORES, ESTABILIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
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| 02/10/2025 |
01040065
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.130,20 |
|
| 01/10/2025 |
30090002
SHEYLLA MARIA LIMA DE SOUSA FURTADO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO TRIBUNAL DE JUS [...]
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PAGO |
810,00 |
|
| 01/10/2025 |
26080006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
6.676,32 |
|
| 01/10/2025 |
26080005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 01/10/2025 |
21070010
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
2.405,00 |
|
| 01/10/2025 |
20080008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
889,08 |
|
| 01/10/2025 |
18080030
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA EKH7B61, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
8.525,31 |
|
| 01/10/2025 |
18080029
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NRC-4261, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
11.741,25 |
|
| 01/10/2025 |
18080028
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OSP-8F31, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
557,07 |
|
| 01/10/2025 |
18080027
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NVC2C92, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
12.129,99 |
|
| 01/10/2025 |
18080026
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA EKH7B61, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
22.614,81 |
|
| 01/10/2025 |
18080025
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NREFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OCG-7219, PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
993,24 |
|
| 01/10/2025 |
18080024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA EKH7B61, PERTENCENTES A [...]
|
PAGO |
10.836,36 |
|
| 01/10/2025 |
15090011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA EKH7B61, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CON [...]
|
PAGO |
813,75 |
|
| 01/10/2025 |
15090004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA EHK7B61, PER [...]
|
PAGO |
279,00 |
|
| 01/10/2025 |
15080038
LUIS EDSON SOARES DA SILVA MEI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM CONFECÇOES DE PAINEIS EM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZÇAO (0,95MM) 50X30MM, COM DIMENSOES DE 3,60M POR 2,20M DE ALTURA CADA, PRESTADOS AO FECHA [...]
|
PAGO |
11.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
15080023
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OCG-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
|
PAGO |
6.556,50 |
|
| 01/10/2025 |
15080022
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OCL-0698, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
6.556,50 |
|
| 01/10/2025 |
15080021
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OIC-2649, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
6.556,50 |
|
| 01/10/2025 |
14070010
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAGURAÇAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REAL [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 01/10/2025 |
11080038
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DECORAÇAO A SEREM DESTINADOS NA REALIZAÇAO DA FESTA DE AGOSTO 2025, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
39.447,74 |
|
| 01/10/2025 |
11080036
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM REALIZAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2025, IINCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE VÁRZEA [...]
|
LIQUIDADO |
21.197,11 |
|
| 01/10/2025 |
11080035
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM REALIZAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2025, IINCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE VÁRZEA [...]
|
LIQUIDADO |
42.188,56 |
|
| 01/10/2025 |
11080034
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM LOCAÇOES A SEREM DESTINADOS A MONTAGEM DO BARRAÇAO CULTURAL DURANTE A FESTA DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
64.610,80 |
|
| 01/10/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 01/10/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 01/10/2025 |
02070014
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO UTILIZADORA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZE [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02070014
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO, NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO UTILIZADORA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060045
FABIANA FERREIRA DE AQUINO.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFOR [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060045
FABIANA FERREIRA DE AQUINO.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
5.685,14 |
|
| 01/10/2025 |
02050207
ANDRÉ FIÚZA DE MENEZES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A . LOCAÇAO DE BEM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA SAO VICENTE, Nº 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA [...]
|
PAGO |
1.881,89 |
|
| 01/10/2025 |
02050075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
10.132,77 |
|
| 01/10/2025 |
02050075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
10.132,77 |
|
| 01/10/2025 |
01100225
EDUARDO NIKOLSON BARBOSA COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100224
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100223
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100222
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
11.760,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100221
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100220
R.OLIVEIRA E SILVA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DECORRENTES DE C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100219
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA [...]
|
EMPENHADO |
83.135,28 |
|
| 01/10/2025 |
01100218
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4928, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
4.920,35 |
|
| 01/10/2025 |
01100217
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
19.891,98 |
|
| 01/10/2025 |
01100216
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
5.920,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100215
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100214
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
EMPENHADO |
15.808,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100213
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100212
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100211
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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EMPENHADO |
120.907,77 |
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