lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010020 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010020
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 1.108,92
Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2021.11.17.1 E O CONTRATO DE Nº 2022.01.03.14.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2024 1626 2024 184,82
06/03/2024 1693 2024 184,82
04/04/2024 1754 2024 184,82
17/05/2024 1820 2024 184,82
04/06/2024 1889 2024 184,82
Quantidade: 5 Valor total: 924,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020064 2024 184,82
06/03/2024 06030047 2024 184,82
08/04/2024 08040066 2024 184,82
21/05/2024 21050014 2024 184,82
04/06/2024 04060055 2024 184,82
Quantidade: 5 Valor total: 924,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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