| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2026 |
29070002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT/STRADA CD WORKING HARD 1.4 8V FLEX DE PLACA Nº POU2E36 ,PERTENCENTE AO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
3.601,49 |
|
| 06/08/2026 |
29070002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT/STRADA CD WORKING HARD 1.4 8V FLEX DE PLACA Nº POU2E36 ,PERTENCENTE AO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO NA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.601,49 |
|
| 06/08/2026 |
29070001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT/STRADA VOLCANO DE PLACA NºSBM4G58 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO NA SE [...]
|
PAGO |
3.453,54 |
|
| 06/08/2026 |
29070001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT/STRADA VOLCANO DE PLACA NºSBM4G58 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URB [...]
|
LIQUIDADO |
3.453,54 |
|
| 06/08/2026 |
29010010
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTINADA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA ALEGRE,EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2026 |
29010010
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
SUBVENÇÃO DESTINADA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA ALEGRE,EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NAS SITUAÇÕES DE VUNER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 06/08/2026 |
08070007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS CECICLIA [...]
|
PAGO |
5.335,20 |
|
| 06/08/2026 |
08070007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS CECICLIA BILIU E JOAQUIM BECA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,20 |
|
| 06/08/2026 |
08060031
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO, DIAGNÓSTICO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA PÚB [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080006
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, COM ÀREA DE IMPRESSÃO APROXIMADA DE 60MMX40MM (6 X 4 CM ), PERSONALIZADO CONFORME A ARTE FORNECIDA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
97,50 |
|
| 06/08/2026 |
06080005
PRE MOLDADOS LINHARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRADAS E BUEIROS E NA APLIAÇÃO DA REDE ONDE PASSAM AS AGUAS PLUVIAIS ,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA,C [...]
|
EMPENHADO |
1.608,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080003
MARIA ROSÂNGELA DE LIMA DANTAS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080003
MARIA ROSÂNGELA DE LIMA DANTAS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES TERRITORIO CARIRI,NO AUDITÓRIO DA FAMED, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080001
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FLIC - 3º EDIÇAO SEBRAE CARIRI, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080001
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FLIC - 3º EDIÇAO SEBRAE CARIRI, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
|
PAGO |
6.273,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.273,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
35.921,40 |
|
| 06/08/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
35.921,40 |
|
| 06/08/2026 |
04050177
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
5.597,25 |
|
| 06/08/2026 |
04050177
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.597,25 |
|
| 06/08/2026 |
04050113
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050113
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS P [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050088
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 247, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SE [...]
|
PAGO |
1.457,96 |
|
| 06/08/2026 |
02060017
MARCELO LIMA DA COSTA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS/PSB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRA [...]
|
PAGO |
3.314,00 |
|
| 06/08/2026 |
02060017
MARCELO LIMA DA COSTA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS/PSB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.314,00 |
|
| 06/08/2026 |
02030027
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
930,15 |
|
| 06/08/2026 |
02030027
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
930,15 |
|
| 06/08/2026 |
02010315
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
17,91 |
|
| 06/08/2026 |
02010315
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
17,91 |
|
| 06/08/2026 |
01070104
CONSULTORIA PLENAR LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070104
CONSULTORIA PLENAR LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070103
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
12.485,82 |
|
| 06/08/2026 |
01070103
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIME [...]
|
LIQUIDADO |
12.485,82 |
|
| 06/08/2026 |
01070102
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GESTÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070102
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
3.155,05 |
|
| 06/08/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
3.155,05 |
|
| 06/08/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.155,05 |
|
| 06/08/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.155,05 |
|
| 06/08/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
78,62 |
|
| 06/08/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
|
LIQUIDADO |
78,62 |
|
| 06/08/2026 |
01070009
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS (GELA-ÁGUA) E FREEZERS INST [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 06/08/2026 |
01070009
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS (GELA-ÁGUA) E FREEZERS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.940,00 |
|
| 06/08/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
6.551,80 |
|
| 06/08/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,80 |
|
| 06/08/2026 |
01040120
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/08/2026 |
01040104
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/08/2026 |
01040104
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/08/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MOISES DO NASCIMENTO, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MUSA MARA FERREIRA DA SILVA, PA [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 05/08/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAFAEL TOMAZ FERREIRA, PARA RE [...]
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PAGO |
70,00 |
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