lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Governo Municipal de Várzea Alegre

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 199.861.953,74

Total liquidado

R$ 127.329.478,70

Total pago

R$ 125.433.579,05

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16331 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/08/2026 - 15:10:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/08/2026 01070075
CICERO JEAN DE LIMA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA BEZERRA BRITO, PARA REALIZAR T [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070074
LEONARDO BATISTA FIUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA BEZERRA BRITO, PARA REALIZAR T [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070074
LEONARDO BATISTA FIUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA AURORA ALEXANDRE LIMA, PARA RE [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ICARO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALI [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DAVYLLA MARIA DE SOUZA SOARES, PARA [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, PARA REALIZA [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANDREA ROSIANE BRITO DA SILVA, PARA [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE NUNES DE OLIVEIRA, PARA RE [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO JULIÃO DA COSTA, VIA TRA [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ SILVA DE CASTRO, VIA TRANS [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JESUINO DE OLIVEIRA, VIA [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA BEZERRA LIMA, VIA TRANSFE [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01070065
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE. COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº003/2026, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA E A PREFEITURA [...]
PAGO 7.214,08
05/08/2026 01070064
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
PAGO 4.167,10
05/08/2026 01070047
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGREC [...]
PAGO 570,31
05/08/2026 01060180
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ROSIANE BRITO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
PAGO 270,00
05/08/2026 01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA FELIX BEZERRA, PARA REALIZ [...]
PAGO 70,00
05/08/2026 01060142
Y.M.L. SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO [...]
PAGO 3.000,00
05/08/2026 01060142
Y.M.L. SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E [...]
LIQUIDADO 3.000,00
05/08/2026 01060126
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE [...]
PAGO 20.228,45
05/08/2026 01060126
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE LICITATORIO Nº [...]
LIQUIDADO 20.228,45
05/08/2026 01060124
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE LICITATORIO Nº [...]
LIQUIDADO 60.750,00
05/08/2026 01060058
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE ALTO RENDIMENTO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBL [...]
PAGO 4.775,00
05/08/2026 01060058
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE ALTO RENDIMENTO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 4.775,00
05/08/2026 01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAM [...]
PAGO 291,81
05/08/2026 01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELA [...]
PAGO 58,06
05/08/2026 01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
LIQUIDADO 58,06
05/08/2026 01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
LIQUIDADO 291,81
05/08/2026 01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE GLORIA ALVES BEZERRA, PARA REA [...]
PAGO 70,00
04/08/2026 20040012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADI [...]
PAGO 13.574,74
04/08/2026 20040012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALE [...]
LIQUIDADO 13.574,74
04/08/2026 19060034
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
PAGO 55,80
04/08/2026 19060034
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
LIQUIDADO 55,80
04/08/2026 19060033
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZE [...]
PAGO 153,45
04/08/2026 19060033
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
LIQUIDADO 153,45
04/08/2026 19060031
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUN [...]
PAGO 1.764,00
04/08/2026 19060031
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA D [...]
LIQUIDADO 1.764,00
04/08/2026 16070010
J.P LACERDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA DESTINADA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO NOTURNO, PROMOVIDO PELA [...]
PAGO 1.303,33
04/08/2026 16070010
J.P LACERDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA A SER DESTINADA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO NOTURNO, PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
LIQUIDADO 1.303,33
04/08/2026 16070009
F. TEIXEIRA DE SOUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES A SEREM DESTINADO AOS PARTICIPANTES E À EQUIPE DE APOIO DO EVENTO RIACHO VERDE EM [...]
PAGO 2.306,20
04/08/2026 16070009
F. TEIXEIRA DE SOUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES A SEREM DESTINADO AOS PARTICIPANTES E À EQUIPE DE APOIO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO N [...]
LIQUIDADO 2.306,20
04/08/2026 15060013
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDA [...]
PAGO 8.497,00
04/08/2026 15060013
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
LIQUIDADO 8.497,00
04/08/2026 09060014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
PAGO 672,21
04/08/2026 09060014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
LIQUIDADO 672,21
04/08/2026 07070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MU [...]
PAGO 1.220,00
04/08/2026 07070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN SBR7J01, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.220,00
04/08/2026 06070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA [...]
PAGO 2.092,50
04/08/2026 06070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - [...]
LIQUIDADO 2.092,50
04/08/2026 06070009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA [...]
PAGO 4.027,83
04/08/2026 06070009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TF [...]
LIQUIDADO 4.027,83
04/08/2026 05060004
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, SOBRE O LIXO JOGADO NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, COM FIXAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS E LIMPEZA DO L [...]
PAGO 4.867,62
04/08/2026 05060004
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, SOBRE O LIXO JOGADO NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, COM FIXAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS E LIMPEZA DO LOCAL, PARA O ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 4.867,62
04/08/2026 04080006
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, APOIO TÉCN [...]
EMPENHADO 9.000,00
04/08/2026 04080005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
EMPENHADO 120.751,29
04/08/2026 04080004
BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSAO DE BOLSAS PARA MONITORES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
EMPENHADO 30.000,00
04/08/2026 04080003
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES ALOCADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2026.08 [...]
EMPENHADO 1.878,00
04/08/2026 04080002
CMC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESO LICITATORIO DE Nº2025.08 [...]
EMPENHADO 4.009,34

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023